一、采购流程
对采购过程进行跟踪和控制。
(一)仓管人员收货完毕之后,填写【采购入库单】
1、【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库新增】,打开外购入库单编辑界面,录入数据后点击【保存】→【审核】
单据头: 供应商、日期、采购方式(默认赊购)、摘要、保管、验收
单据体:物料编码、收料仓库、实收数量、单价、金额、备注
2、如果是采购退货,要编制【红字外购入库单】,单击工具栏上的【红字】,此时单据体中所有信息
均以红色显示。原单类型中选择外购入库,选单号选择要退货的入库单
3、【供应链】→【采购管理】→【外购入库】→【外购入库维护】,“过滤”界面,事务类型选‘采购入库’ ,可以对采购入库单进行查询、修改、审核、删除、下查、下推等操作
(二)财务根据实际情况修改采购入库单价格
1、修改已经审核的采购入库单的价格。
【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【存货估价入账】
录入过滤条件,选择需估价的单据,单击【确定】,显示“估计入账核素序时簿”,双击某一行,弹出该行所对应的单据,用户可录入单价,系统计算出金额,或录入金额,由系统倒算出单价。
(三)财务根据采购入库单生成采购凭证
1、财务把入库单生成凭证(采购入库单可定义税金、价税合计等字段,自动生成到凭证上)
【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】
选择【采购入库】→【重设】→【按单生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证: 借:原材料包装物
贷:应付账款--XX供应商
2、凭证模板编制
业务模板 【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【业务凭证模板】
选择【事务类型】新增模板,选择科目来源、金额来源,把模板设置为默认模板
3、生成凭证时的选项
【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】→【生成凭证】→【选项】
异常处理:选〖保存凭证前调出凭证修改界面手工调整〗,科目合并选项:全部选择合并
(四)运费、装卸费等费用处理
1、不计入成本,在【账务处理】--【凭证录入】手工制作凭证
借:制造费用/管理费用
贷:应付账款/其他应付款/现金/银行存款
2、计入成本,则做〖成本调整单〗,
(1)【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【成本调整单】
单据类型选‘入库成本调整’,按物料输入调整金额,金额可以输入负数。
(2)【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】
生成业务凭证: 借:原材料/包装物
贷:应付账款/其他应付款/现金/银行
(五)给供应商付款
给供应商付款,在账务处理手工制作凭证
【财务款及】--【总账】--【凭证处理】--【凭证录入】
凭证: 借:应付账款--XX供应商
贷:现金银行存
二、销售流程
(一)客户订货时,销售内勤填写【销售订单】
1、【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单新增】,打开销售订单编辑界面,录入并审核
单据头: 购货单位、单据日期、销售方式、摘要
单据体:产品代码、数量、单价、金额、备注
2、【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单维护】,可以对单据进行查询、修改、审核、删除、关闭等操作
(二)给客户发货时,业务人员制作【销售出库单】
1、【供应链】→【销售管理】→【销售单】→【销售单新增】,打开销售出库单编辑界面,录入并审核
单据头: 购货单位、单据日期、销售方式、摘要
单据体:产品代码、实发数量、单价、金额、仓库、备注
如单据通过销售订单生成,需要输入购货单位、源单类型、选单号(按F7)选择销售订
单关联生成
2、【供应链】→【销售管理】→【销售单】→【销售单维护】可以对单据进行查询、修改、审核、删除、下查等操作
(三)通过【销售出库单】下推生成【销售发票】
1、销售库单审核后,【供应链】→【销售管理】→【销售单】→【销售单维护】→【单据下推】→【生成销售发票】
2、销售发票界面,录入税率,自动算出含税单价、税额、价税合计 ,对销售发票审核勾稽
3、【供应链】→【销售管理】→【销售发票】→【销售发票维护】可以对单据进行查询、修改、审核、删除等操作
(四)财务根据销售发票生成收入凭证
【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】
选择【销售收入--赊销】→【重设】→【汇总生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证: 借:应收账款--XX客户
贷:主营业务收入
贷:销项税额
注:系统设置→系统设置→销售管理→系统设置→销售系统选项→销售库单审核自动生成销售发票,如果选它,销售出库单审核时系统会自动生成销售发票。
(五)销售收款
1、收到客户款项,填写【收款单】
【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单新增】,打开收款单界面,录入并审核
(1)选择核算项目,点【源单类型】,选择先手发票,源单编号按F7,选择收款单据,按Ctrl或Shift可选多条【收款源单】,点【返回】
(2)在单据体【结算实收金额】输入把本次收款金额(3)输入现金类科目
2、客户预收款填写【收款单】
【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【预收单新增】,打开付收单界面
选择核算项目,选择现金科目,输入单据金额,保存并审核
3、【财务会计】→【应收款管理】→【收款】→【收款单维护】,可以对收款单进行修改、审核、删除等操作
4、【财务会计】→【应收款管理】→【账表】→【往来对账】,客户对账的业务明细表格
(六)财务根据收款单生成凭证
【财务会计】→【应收款管理】→【凭证处理】→【凭证生成】
选择【收款单】/【预收款】进入单据序时簿 ,按Ctrl或Shift选多条收款单 点【汇总】或【按单】
生成业务凭证: 借:现金银行存款
贷:应收账款
三、仓存及生产业务流程
(一)生产车间领原料、包装物、半成品时做【生产领料单】
1、【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料新增】,打开生产领料单界面,录入并审核
单据头:领料部门、日期
单据体:物料代码、发料仓库、实发数量、产成品(本次领料要生产的成本对象)
【生产领料单】上的单价、金额通过【存货出库核算】核算出,不需要输入。
2、【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料维护】,过滤界面【事务类型】选【生产领料】
【生产领料维护】对单据进行修改、审核、删除等操作
注:红字生产领料单代表领用原料的退回
(二)车间生产出产品后入库做【产品入库单】
1、【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库新增】,打开产品入库单界面,录入并审核
单据头:交货单位、日期
单据体:物料代码、收货仓库、实收数量
【产品入库单】上的单价、金额通过【存货出库核算】核算出,不需要输入。
2、【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库维护】,过滤界面【事务类型】选【产品入库】
【产品入库维护】对单据进行修改、审核、删除等操作
注:红字产品入库单代表产品的退回
产品入库、销售出库支持扫码入库,扫码出库,扫码样式可以按要求定制开发。
四、成本核算流程
1、核算原材料、包装物出库成本
(1)存货出库核算: 【供应链】→【存货核算】→【出库核算】 中红字出库核算,材料出库核算,产品出库核算核算后如有错误,点【查看报告】,如果查看报告里原材料或包装物有红色错误,需要更新无单价单据。
(2)更新无单价单据:【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【更新无单价单据】
事务类型:分别选择〖红字出库单据(无源单)〗、〖盘盈入库〗、〖仓库调拨〗、〖其他入库单〗、〖不能确定单价单据〗进入。红蓝标志选全部。
选择好〖单据更新单价来源〗之后,单击工具栏中的【更新】实现序时簿中无单价单据的单价更新功能,还可以双击明细单据行直接调出单据界面进行人工确认单价工作。
(3)在次进行【存货出库核算】,直到【查看报告】里原材料及包装物没有(红色错误报告)
2、生产领料单生产凭证
【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】选择【生产领料单】→【重设】→【按单据类型生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证:借:生产成本-直接材料
贷:原材料包装物
3、结转制造费用
【财务会计】--【总账】--【结账】--【自动转账】 选择【结转制造费用】点【生成凭证】把会计科目5101制造费用科目结转到5001生产成本科目下的制造费用里
生成凭证:借:生产成本--制造费用
贷:制造费用--明细
4、核算产品成本(成本模块)
(1)【副产成品成本核算】1、点查询 2、点提取上个月数据,把现行单价自动带出,根据实际价格修改现行单价、分配比例(0代表副产品生产过程产生的副产品,1代表产成品生成过程产生的副产品,0.5代表同时产生的副产品) 3、点计算 4、点保存、 5、点成本核算 6、账务处理-- 做账副产品摊销凭证,金额到成本核算--副产品成本核算查询
(2)【半产品成本核算】1、点查询 ,共耗材料、直接人工没有数据输入0, 2、点计算 3、点保存4、点成本核算
(3)【产成品成本核算】1、点查询 ,共耗材料、直接人工没有数据输入0 ,2、点计算,检查期间是否正确,与仓存管理--生产领料汇总表对下直接材料和包装物金额,与账务处理科--目余额表对下制造费用,看下副产品是否有金额 3、点保存4、点成本核算
5、核算产品成本(存货核算)
【供应链】--【存货核算】--【入库核算】--【自制入库核算】
(1)如有成本模块,系统自动核算金额,没有成本模块需要自己核算产成品成本,录入到金额栏里
(2)点击【核算】系统把单价与金额自动核算到当期的产品入库单上。
6、核算产成品红字出库单成本
【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【无单价单据更新序时簿式】
,事务类型选【红字出库单据(无原单)】,【单据单价更新来源】选择【本期平均入库价】,点【更新】,如还有单据价格没核算上,可以选择其他的单据单价来源更新。
7、核算产成品出库单成本
【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【产成品出库核算】 进入后点【核算】,确保成本计算表里没有红色错误报告
8、其他入库单和其他出库单生成凭证
1、【供应链】--【存货核算】--【凭证管理】 --【生成凭证】
选择【其他入库】→【重设】→【按单据类型生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证:借:存货科目
贷:管理费用制造费用
2、【供应链】--【存货核算】--【凭证管理】 --【生成凭证】
选择【其他出库单】→【重设】→【按单据类型汇总生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证: 借:管理费用制造费用
贷:存货科目
9、结转本期生产成本
【财务会计】--【总账】--【结账】--【自动转账】,选择【转成本】点【生成凭证】
生成凭证: 借:库存商品
贷:生成成本-明细
10、结转本期销售成本
【供应链】--【存货核算】--【凭证管理】 --【生成凭证】
选择【销售出库--赊销】→【重设】→【按单据类型汇总生成凭证】→【生成凭证】
生成业务凭证: 借:主营业务成本
贷:库存商品
11、期末对账
【供应链】--【存货核算】--【期末处理】--【期末关账】-- 【期末对账】
收入差额:正数,检查是否有入库类单据未生成凭证,负数,检查财务是否有手工凭证
发出差额:正数,检查是否有出库类单据未生成凭证,负数,检查财务是否有手工凭证
12、期末结账
【供应链】--【存货核算】--【期末处理】--【期末结账】
点击【结账前检查】,系统会对核算单据自动进行检查
结账后,系统进入下一个会计期间,软件右下角会显示会计期间